Aplicación del control interno y su incidencia en el mejoramiento de la gestión en la administración de la municipalidad distrital de Luyando – Naranjillo año 2019

dc.contributor.advisorPeña Celis, Roberto
dc.contributor.authorSambrano Sanchez, Bladimir Washington
dc.date.accessioned2021-01-18T17:29:39Z
dc.date.available2021-01-18T17:29:39Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractEl estudio de investigación se efectuó por las principales causas de anomalías acontecidas de control adecuado dentro de la Municipalidad Distrital de Luyando – Naranjillo, 2019, estas deficiencias conllevan al incumplimiento del desarrollo sostenible para los pobladores del Distrito de Naranjillo. Teniendo como propósito en determinar que el Control Interno incide en la Gestión de la Administración de la Municipalidad Distrital de Luyando – Naranjillo. En cuanto a la hipótesis planteada, se contrastó que el Sistema de Control Interno se relaciona con la Gestión Administrativa de Luyando – Naranjillo. Para desarrollar el estudio se manejó la investigación cualitativa, aplicando el método descriptivo correlacional, porque se detallaron las propiedades características y conocimientos referentes al Control Interno y se determinó la relación en la Gestión de la Administración del Gobierno Local de Luyando, apoyándose a la prueba la hipótesis planteada. Se utilizó como técnicas: la Encuesta y como instrumentos el Cuestionario que fueron aplicados a los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Distrital de Luyando-Naranjillo. En la contrastación de la hipótesis, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna por el método del Chi cuadrado, llegando a la conclusión que la mayoría de los encuestados respondieron que no existe o no se aplica control dentro de su área donde laboran, pero tienen opinión favorable de la importancia del control interno para que se implemente en la Municipalidad de Luyando – Naranjillo.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14257/2647
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad de Huánucoes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/es_ES
dc.sourceUniversidad de Huánucoes_ES
dc.sourceRepositorio institucional - UDHes_ES
dc.subjectContabilidades_ES
dc.subjectControl Internoes_ES
dc.subjectGestión Administrativaes_ES
dc.subjectMetas programadases_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00es_ES
dc.titleAplicación del control interno y su incidencia en el mejoramiento de la gestión en la administración de la municipalidad distrital de Luyando – Naranjillo año 2019es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
renati.advisor.dni22477364es_ES
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-7972-4903es_ES
renati.author.dni45356380es_ES
renati.discipline411377es_ES
renati.jurorPiundo Flores, Listeres_ES
renati.jurorRodriguez Minaya, Eberd Juanes_ES
renati.jurorTuesta Panduro, Juan Alfredoes_ES
renati.levelTitulo Profesionales_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
thesis.degree.disciplineContabilidad y Finanzases_ES
thesis.degree.grantorUniversidad de Huánuco. Facultad de Ciencias empresarialeses_ES
thesis.degree.levelTitulo Profesionales_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.programPregradoes_ES

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