Control interno y el proceso crediticio en la cooperativa dos de mayo, 2020

dc.contributor.advisorBorja Bruno, Denisse Verenisse
dc.contributor.authorMatos Pariona, Guillermina Gina
dc.date.accessioned2021-07-13T22:40:36Z
dc.date.available2021-07-13T22:40:36Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractLa principal meta de la presente investigación fue, establecer que el adecuado control interno optimiza el desarrollo de las entidades, sean estas privadas o del sector público. En este caso me refiero a la Cooperativa “Dos de Mayo” teniendo en cuenta que el Control interno es un proceso integral, dinámico, de gestión, lo efectúan los directivos, la gerencia y empleados para obtener la eficacia y seguridad del cumplimiento de las operaciones, considerando el riesgo que constituye el proceso crediticio, mitigando el riesgo operativo, de liquidez, de mercado. El principal objetivo de la investigación es evaluar y monitorear el conjunto del control interno, las cuales están diseñadas de acuerdo a la naturaleza de sus operaciones. El diseño de la investigación es no experimental, está vinculado a métodos cualitativos y se considera investigación aplicada debido a su alcance práctico, aplicaciones respaldadas por estándares y medios técnicos para recopilar datos e información. Los resultados logrados y el análisis de la encuesta muestran que el control interno debe estar constantemente evaluándose y corrigiéndose para cumplir con las metas institucionales. En las conclusiones se resumirán las necesidades cuanto sea necesario reorganizar el conjunto de control interno requerido y óptimo.es_ES
dc.description.uriTesises_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14257/2932
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad de Huánucoes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/es_ES
dc.sourceUniversidad de Huánucoes_ES
dc.sourceRepositorio institucional - UDHes_ES
dc.subjectContabilidades_ES
dc.subjectControles_ES
dc.subjectriesgo
dc.subjectcrédito procesoses_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00es_ES
dc.titleControl interno y el proceso crediticio en la cooperativa dos de mayo, 2020es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
renati.advisor.dni45442599es_ES
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-5601-8723es_ES
renati.author.dni20034798es_ES
renati.discipline411377es_ES
renati.jurorMartel Carranza, Christian Paoloes_ES
renati.jurorRepetto Garcia, Tonio Luchoes_ES
renati.jurorLinares Beraun, William Giovannies_ES
renati.levelTitulo Profesionales_ES
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
thesis.degree.disciplineContabilidad y Finanzases_ES
thesis.degree.grantorUniversidad de Huánuco. Facultad de Ciencias empresarialeses_ES
thesis.degree.levelTitulo Profesionales_ES
thesis.degree.nameContador Públicoes_ES
thesis.degree.programDistanciaes_ES

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