Resumen:
La principal meta de la presente investigación fue, establecer que el
adecuado control interno optimiza el desarrollo de las entidades, sean estas
privadas o del sector público. En este caso me refiero a la Cooperativa “Dos
de Mayo” teniendo en cuenta que el Control interno es un proceso integral,
dinámico, de gestión, lo efectúan los directivos, la gerencia y empleados para
obtener la eficacia y seguridad del cumplimiento de las operaciones,
considerando el riesgo que constituye el proceso crediticio, mitigando el riesgo
operativo, de liquidez, de mercado.
El principal objetivo de la investigación es evaluar y monitorear el
conjunto del control interno, las cuales están diseñadas de acuerdo a la
naturaleza de sus operaciones. El diseño de la investigación es no
experimental, está vinculado a métodos cualitativos y se considera
investigación aplicada debido a su alcance práctico, aplicaciones respaldadas
por estándares y medios técnicos para recopilar datos e información. Los
resultados logrados y el análisis de la encuesta muestran que el control interno
debe estar constantemente evaluándose y corrigiéndose para cumplir con las
metas institucionales.
En las conclusiones se resumirán las necesidades cuanto sea necesario
reorganizar el conjunto de control interno requerido y óptimo.