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dc.contributor.advisor | Borja Bruno, Denisse Verenisse | |
dc.contributor.author | Matos Pariona, Guillermina Gina | |
dc.date.accessioned | 2021-07-13T22:40:36Z | |
dc.date.available | 2021-07-13T22:40:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.udh.edu.pe/123456789/2932 | |
dc.description.abstract | La principal meta de la presente investigación fue, establecer que el adecuado control interno optimiza el desarrollo de las entidades, sean estas privadas o del sector público. En este caso me refiero a la Cooperativa “Dos de Mayo” teniendo en cuenta que el Control interno es un proceso integral, dinámico, de gestión, lo efectúan los directivos, la gerencia y empleados para obtener la eficacia y seguridad del cumplimiento de las operaciones, considerando el riesgo que constituye el proceso crediticio, mitigando el riesgo operativo, de liquidez, de mercado. El principal objetivo de la investigación es evaluar y monitorear el conjunto del control interno, las cuales están diseñadas de acuerdo a la naturaleza de sus operaciones. El diseño de la investigación es no experimental, está vinculado a métodos cualitativos y se considera investigación aplicada debido a su alcance práctico, aplicaciones respaldadas por estándares y medios técnicos para recopilar datos e información. Los resultados logrados y el análisis de la encuesta muestran que el control interno debe estar constantemente evaluándose y corrigiéndose para cumplir con las metas institucionales. En las conclusiones se resumirán las necesidades cuanto sea necesario reorganizar el conjunto de control interno requerido y óptimo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | Control | es_ES |
dc.subject | riesgo | |
dc.subject | crédito procesos | es_ES |
dc.title | Control interno y el proceso crediticio en la cooperativa dos de mayo, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ciencias empresariales | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.program | Distancia | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5601-8723 | es_ES |
renati.advisor.dni | 45442599 | es_ES |
renati.author.dni | 20034798 | es_ES |
renati.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.level | Titulo Profesional | es_ES |
renati.discipline | 411377 | es_ES |
renati.juror | Martel Carranza, Christian Paolo | es_ES |
renati.juror | Repetto Garcia, Tonio Lucho | es_ES |
renati.juror | Linares Beraun, William Giovanni | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |